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市委組織部2015年度部門決算和“三公”經費公開情況
時間:2016-10-02 16:10來源:中共哈爾濱市委組織部 作者:-1 點擊:
  一、工作職能  
  我部主要承擔十個方面職能:
  1、研究和指導全市組織特別是黨的基層組織建設工作,探索各類新的經濟組織、社會組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員管理教育工作,主管黨員發展工作;研究指導各級黨委的黨管黨工作;負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作;組織有關部門搞好新時期黨建理論的研究和黨建宣傳工作;組織和協調有關部門做好組織史資料編纂工作。
  2、提出關于區、縣(市)和市委、市政府各部委辦局以及其他列入市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、待遇、退(離)休審批手續;負責公開選拔領導干部工作;負責市直黨群機關參照國家公務員管理工作;指導領導班子的思想作風建設;負責市直局級領導職數(含非領導職數),區、縣(市)鄉(鎮)領導班子職數審批工作;負責全市干部宏觀管理,承辦市直及各區機關、事業單位處級干部任免的溝通、審核、備案和縣(市)機關、鄉(鎮)科級干部的宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置和干部統計匯總、干部檔案管理、干部信息管理、出國審查等事宜。
  3、貫徹執行中央關于干部隊伍建設的方針、政策,研究制定有關規定,組織落實培養選拔年輕干部以及女干部、少數民族干部、黨外干部工作。
  4、從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或參與組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
  5、負責全市干部監督工作的綜合、協調和宏觀指導,對黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督檢查,承辦市委擬提拔干部的公示工作,督辦和直接辦理嚴重違反干部選拔任用工作規定和組織人事紀律的案件,制定和參與制定有關干部監督管理的制度、規定。
  6、主管干部教育工作。負責研究制定全市干部教育規劃;協調、指導、檢查全市干部教育培訓工作;負責組織、協調有關干部的培訓工作;研究、探索干部培訓工作的有效途徑和制度。   
  7、負責知識分子、人才工作的宏觀管理、檢查指導和組織協調;會同有關部門研究制定知識分子政策,研究制定全市人才隊伍建設規劃,制定和實施人才戰略;檢查貫徹執行知識分子政策的情況;選拔和管理市級優秀中青年專家。
  8、負責全市企業經營管理者隊伍建設情況的調查研究、綜合協調和宏觀指導工作;制定或參與制定有關政策和規劃,對企業經營管理者人才庫建設、人才市場建設等進行工作指導。
  9、承擔對市委老干部局的部門管理職能。負責退(離)休干部工作的宏觀管理,制定或參與制定退(離)休干部工作的有關政策。
  10、完成市委交辦的其他任務。
   二、機構編制
  我部行政、事業編制共計150個。其中,行政編制105個;事業編制30個;工勤編制15個。
   三、2015年度市委組織部收支決算情況說明
  1、市委組織部機關2015年市財政局共撥款1862.11萬元。
  市委組織部2015年決算支出1782.82萬元。(基本支出911.36萬元,教育支出163.09萬元,項目支出341.37萬元,離退休支出78.9萬元,醫療支出79.71萬元,住房公積金支出105.59萬元,提租補貼支出101.30萬元,其他支出1.48萬元)。
  2、預決算數據增減變化情況:本年度項目預算數335.69萬元,決算項目共支出:159.93萬元。其中:市委組織部下派第一書記駐村工作生活補助資金10.2萬元,年底前未支出,人才雜志訂閱費3.6萬元,本年度支出3.6萬元,大監督網絡平臺及執法監督系統建設25萬,本年度支出8.7萬,結余16.2萬元,黨建研究會秘書處工作經費15萬元,本年度支出0.53萬元,結余14.4萬元,黨組織活動經費2.18萬元,本年度未支出,第九批中青年專家評審25萬元,本年度支出14.74萬元,結余10.2萬元,個人重大事項抽查核實及《干部選拔任用工作要例》檢查10萬元,本年度支出0.62萬元,結余9.3萬元,關于開展全市黨代表大會代表任期制工作費15萬元,本年度未支出,年底化資料2萬元,本年度支出1.7萬元,結余0.23萬元,清華大學來我市掛職實習經費15萬元,本年度支出4.7萬元,結余10.2萬元,全市組織工作會議2.3萬元,本年度未支出,結余2.3萬元,市人才工作領導小組辦公室經費8萬元,本年度支出3.2萬元,結余4.8萬元,市直區縣領導班子及主要責任指標考核工作費30萬元,支出3.5萬元,結余26.4萬元,專家休假經費34.89萬元,本年度支出34.89萬元,專項調研經費18萬元,本年度支出0.83萬元,結余17.1萬元,組織工作經費49.4萬元,本年度支出23.2萬元,結余26.1萬元,全市干部監督工作培訓經費10萬元,本年度未支出,中青年專家津貼經費57.72萬元,本年支出57.72萬元,副市級退休干部外出考察2.4萬元,本年度支出2.03萬元,結余0.36萬元,2015年往年指標支出173.69萬元,本年度比2014年度各項支出均減少,主要是按照省市文件規定,各種大型會議支出減少,節約辦公費減少,培訓會議,差旅費支出減少等。
  四、2015年度決算“三公”經費變化情況說明:2015年三公經費支出總額92.65萬元,年初預算93.73萬元,2015年部門無因國出(境)費,無公務用車購置費,公務用車運行費90.1萬元,公務接待費2.55萬元,均未超出年初預算,2015年國內公務接待12批,國內公務接待80人;2014年車輛運行維護費121萬,招待費1.3萬,均比上年度減少,主要是人員變動等原因。2014年我部因公出國(境)團組數及人數未發生費用;公務用車購置數和保有量,目前我部現有一臺副市級領導公務用車,一臺奧德賽;因公務接待批次人數,2014年接待中央黨校教授和省委黨校教授到哈市調研1次,共計8人,金額1181元。
  五、機關運行經費支出說明:2015年度基本支出911.36萬元,其中基本工資支出238.43萬元,津貼補貼支出309.9萬元,獎金支出57.53萬元,辦公費支出24.9萬元,印刷費支出7.7萬元,手續費支出70元,郵電費支出19.71萬元,取暖費支出29.66萬元,差旅費支出17.1萬元,維護費支出5567元,公務接待費支出1.5萬元,勞務費支出1.15萬元,工會經費支出5.7萬元,福利費支出13.2萬元,公務用車運行維護費支出73.6萬元(包含車改支出),其他商品和服務支出0.28萬元,生活補助支出0.82萬元,獎勵金(目標獎)支出105.3萬元,其他對個人家庭補助支出2.3萬元,辦公設備購置1.62萬元,2015年與2014年運行經費對比:辦公費減少59.9萬元,印刷費增加4.5萬元,主要原因是印制、下發各種文件有所增加,郵電費減少7.1萬元,取暖費29.7與去年持平,差旅費7.2萬元,比去年增加9.9萬元,到外地參加各種會議、培訓班增加,維護費持平,公務用車維護費108.8萬元(包含車改)會議費1.6萬元,公務接待費1.8萬元,均不超預算,與去年持平,工會會費6.55萬元,福利費20.22萬元,比去年減少7.02萬元。
  六、國有資產占用情況說明。截止2015年12月31日為止本部門共有2輛車,一臺副市級領導公務用車,一臺公務用車奧德賽。
  七、2015年政府采購支出說明。2015年度本部門政府采購支出21.6萬元,其中:政府采購貨物支出21.6萬元,主要用于辦公電腦、復印機,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元, 授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
  八、預算績效管理工作開展情況說明。本部門有一項教育培訓經費200萬元,項目概況:哈爾濱市干部在線課程更新、日常維護;依托高校舉辦專業化能力培訓班,購買干部教育培訓教材或資料。項目績效目標:哈爾濱市干部在線上傳課程150門以上,增加1-2個區縣在線參學;依托高校舉辦2期專業化能力培訓班;購買干部教育培訓教材或資料1000本以上。項目產出或結果:在線新增課程:上傳課程數少于50門,3分;上傳課程數大于50門少于100門,5分;上傳課程大于100門,10分。專業化能力培訓期數:未舉辦培訓0分,舉辦1期培訓2.5分;舉辦2期5分。新增在線參學區縣(市),未增加區縣(市)0分,增加1個區縣(市)2.5分,增加2個區縣(市)5分。市管領導干部學分達標,50%以上未完成且無理由,3分;30%未完成且無理由5分;10%以內未完成且無理由10分。在線學員學分達標,70分以上算合格,報告及論文集,布置論文1分,論文集編輯成冊3分;論文集得到領導批示5分。
  我部事業單位:干部信息管理中心2015年決算情況
  1、市干部信息管理中心2015年市財政局共撥款151.25萬元。決算支出121.77萬元。(基本支出53.19萬元,教育支出0.2萬元,項目支出49.75萬元,醫療支出4.31萬元,住房公積金支出8.20萬元,提租補貼支出6.12萬元)。
  2、預決算數據增減變化情況:本年度項目預算數73.82萬元,決算項目共支出49.75萬元,結余24.07。主要是大組工網分級保護項目和全市干部檔案信息化工作為跨年度工作。
  3、事業運行經費支出說明:2015年度基本支出53.19萬元,其中基本工資支出42.17萬元,獎金支出2.75萬元,辦公費支出0.72萬元,取暖費支出3.41萬元,工會經費支出0.36萬元,獎勵金(年終一次性獎金)支出3.50萬元,其他對個人家庭補助支出0.28萬元, 2015年與2014年運行經費對比:辦公費減少5.57萬元,其他費用均基本持平。本年度比2014年度各項支出均減少或持平,主要是按照省市文件規定,節約辦公費減少,培訓會議,差旅費支出減少。
  黨員電化教育中心 2015年決算情況 :
  1、市黨員電化教育中心2015年市財政局共撥款332.73萬元。決算支出347.79萬元。(基本支出172.30萬元,教育支出0.76萬元,項目支出175.49萬元,醫療支出7.66萬元,住房公積金支出15.38萬元,提租補貼支出9.44萬元)。
  2、事業運行經費支出說明:2015年度基本支出172.30萬元,其中基本工資支出30.43萬元,獎金支出0.06萬元,辦公費支出14.96萬元,取暖費支出18.60萬元,工會經費支出0.51萬元,獎勵金(年終一次性獎金)支出4.53萬元,其他對個人家庭補助支出0.18萬元, 2015年與2014年運行經費對比:辦公費增加7.64萬元,主要用于購買辦公用品。本年度比2014年度各項支出均減少或持平,主要是按照省市文件規定節約開支,無培訓會議,差旅費支出。國有資產:3臺公務用車。
  九、 名詞解釋
 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐竼挝槐灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款。
 ?。ǘ┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜?ldquo;財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明)
 ?。ㄈ┬姓\行:指行政單位的基本支出。
 ?。ㄋ模┮话愎卜眨棧褐感姓挝豁椖款?。
 ?。ㄎ澹┽t療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
 ?。┳》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金(項):反映行政事業單位按人事部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 ?。ㄆ撸┳》扛母镏С觯睿┨嶙庋a貼(項):行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的提租補貼。
 ?。ò耍┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 ?。ň牛╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋獾母黜椫С?。
 ?。ㄊ?ldquo;三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。
 ?。ㄊ唬C關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及公務用車運行維護費等。    

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2015年度財政決算

主辦單位:中共哈爾濱市委組織部 黑ICP備12002421號-3
技術支持:哈爾濱新聞網

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